Просмотр коллекции по группе - По тематике INTERNAL CONTROL

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Отображение результатов 1 до 10 из 10
Дата публикацииНазваниеАвторы
2022Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих информационные технологии и внутренний аудитМарфицына, М. С.; Юрьева, Л. В.; Marfitsyna, M.; Iurieva, L.
2015Внутренний аудит и его взаимосвязь с системой внутреннего контроля организации: проблема идентификации и международный опытЮрьева, Л. В.; Сухих, В. С.; Yuryeva, L. V.; Sukhikh, V. S.
2019Внутренний аудит налоговых органов на примере УФНС России по ЯНАО: проблемы и перспективы совершенствования : магистерская диссертацияСлабенко, Ю. А.; Slabenko, J. A.
2015Декомпозиция дизайна внутреннего контроля холдинга на основе риск-ориентированного подходаКомиссарова, И. П.; Белогина, Н. С.; Komissarova, I. P.; Belogina, N. S.
2022Нормативное обеспечение внутреннего аудита в условиях цифровой экономикиЮрьева, Л. В.; Марфицына, М. С.; Iurieva, L. V.; Marfitsyna, M. S.
2019Основные направления совершенствования внутреннего контроля и аудита на примере Управления Федерального казначейства по Свердловской области : магистерская диссертацияТуркина, Е. С.; Turkina, E. S.
2019Особенности аудита бухгалтерской отчетности бюджетного учрежденияSalahutdinova, D.; Салахутдинова, Д. И.
2016Особенности использования аналитических процедур в системе внутрихозяйственного контроляКонцевая, С. Р.; Остаев, Г. Я.; Kontsevaya, S.; Ostaev, G.
2014Периодизация развития и современное состояние внутреннего финансового контроляБелогина, Н. С.; Belogina, N. S.
2023Совершенствование системы управления операционным риском в коммерческом банке на примере ПАО «Банк Синара» : магистерская диссертацияКоротенко, М. А.; Korotenko, M. A.