Просмотр коллекции по группе - По тематике INTERNAL CONTROL
Отображение результатов 1 до 10 из 10
Дата публикации | Название | Авторы |
2022 | Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих информационные технологии и внутренний аудит | Марфицына, М. С.; Юрьева, Л. В.; Marfitsyna, M.; Iurieva, L. |
2015 | Внутренний аудит и его взаимосвязь с системой внутреннего контроля организации: проблема идентификации и международный опыт | Юрьева, Л. В.; Сухих, В. С.; Yuryeva, L. V.; Sukhikh, V. S. |
2019 | Внутренний аудит налоговых органов на примере УФНС России по ЯНАО: проблемы и перспективы совершенствования : магистерская диссертация | Слабенко, Ю. А.; Slabenko, J. A. |
2015 | Декомпозиция дизайна внутреннего контроля холдинга на основе риск-ориентированного подхода | Комиссарова, И. П.; Белогина, Н. С.; Komissarova, I. P.; Belogina, N. S. |
2022 | Нормативное обеспечение внутреннего аудита в условиях цифровой экономики | Юрьева, Л. В.; Марфицына, М. С.; Iurieva, L. V.; Marfitsyna, M. S. |
2019 | Основные направления совершенствования внутреннего контроля и аудита на примере Управления Федерального казначейства по Свердловской области : магистерская диссертация | Туркина, Е. С.; Turkina, E. S. |
2019 | Особенности аудита бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения | Salahutdinova, D.; Салахутдинова, Д. И. |
2016 | Особенности использования аналитических процедур в системе внутрихозяйственного контроля | Концевая, С. Р.; Остаев, Г. Я.; Kontsevaya, S.; Ostaev, G. |
2014 | Периодизация развития и современное состояние внутреннего финансового контроля | Белогина, Н. С.; Belogina, N. S. |
2023 | Совершенствование системы управления операционным риском в коммерческом банке на примере ПАО «Банк Синара» : магистерская диссертация | Коротенко, М. А.; Korotenko, M. A. |